浙江省审计厅有关负责人26日在省十一届人大常委会第20次会议上说,全省2009年度审计共查出违规金额50多亿元。
受浙江省政府委托,省审计厅副厅长岑国荣向省人大常委会报告了2009年度浙江省本级预算执行和全省其他财政收支的审计情况。据统计,2009年全省共审计4270个单位,共查出违规金额54.72亿元,损失浪费金额12.78亿元,应上缴财政资金8.92亿元,应减少财政拨款或补贴3.11亿元,核减政府性基本建设投资22.03亿元。
通过审计,他们向司法机关、纪检监察及有关部门移送案件和事项91件,涉案人员121人,涉案金额1.47亿元。
岑国荣表示,查出的违纪违规问题,有关责任单位已根据审计意见和决定,通过多种方式进行了积极的整改,对涉嫌违法犯罪事项,已移送有关部门查处。
据了解,2009年度省级预算执行审计,重点关注预算执行规范、省级转移支付资金的分配机制、财政及金融风险、民生权益及环境保护、科技创新及教育投入、政府资产的完整、资金绩效及国企经营状况,组织开展对重大事项的跟踪审计调查。
审计查出的违规问题主要体现在:部分实际支出偏离预算数较多、部分单位虚列支出套取资金和在下属单位列支、部分建设项目工期滞后或未执行招投标制度、乡镇财政负债沉重、低收入困难家庭住房保障率普遍偏低等。
浙江省审计厅在报告中指出,他们还检查了有关部门和单位落实省人大常委会对2008年度审计工作报告审议意见的整改落实情况,被审计单位采纳审计建议6301条,制定整改措施559项,建立健全规章制度325项。
岑国荣举例说,对去年的审计报告中披露的部分高校高于成本价向学生出售教材等问题,相关学校已按实与学生结算;对重点建设项目审计发现的问题,舟山市大陆连岛工程指挥部已重新批复单价,扣回多付工程款1293.38万元等。