(一)财务外包
作为企业管理中重要的一环,财务管理的重要性显而易见。我们的专业团队专职于提供财务服务和外包业务。通过国际财务与中国财务的对接,我们为客户完善其财务职能,提高工作时效。
1.代理记账及财务服务
·设立会计账簿及代理记账:编制符合中国会计准则(PRC GAAP)会计报表。
·报表转换:按照国际准则(IFRS)或美国会计准则(US GAAP),把中国报表转换成客户要求的国际报表。
·建立财务报告系统:为客户提供专业的财务知识与支持,使其能够应用一套报告系统以达到并满足当地的合规要求及管理方面的要求。
2.现金管理
·根据公司总部制定的内控流程对员工费用报销及报销流程进行审核
·在工资发放过程中提供协助,包括代扣税项及需支付薪金的计算。
·对客户在银行账户设立、管理及注销过程中的重要环节提供协助。
3.财务管理支持
·审核企业财务流程,提供专业财务意见,优化企业的财务职能。
·为客户日常财务问题提供专业咨询及建议。
·帮助客户指定现金及财务预算。
4.财务人员外派
·提供及时且有保障的贴身服务,在一定时期内解决客户因财务人员缺失导致的困难。
5.其他
·为企业提供档案保管服务。
·帮助客户购买、开具税务发票,按照税务局规定进行管理。
(二)涉税鉴证
随着近几年来税务机关对企业所得税汇算清缴管理力度的加强,企业所得税鉴证报告日渐成为企业所得税申报文档中一项重要的证明性文件。此外,在企业申请税务注销或迁址时,税务机关通常会要求企业提供税务清理鉴证报告;在土地增值税清算中,清算鉴证报告也是必不可少的证明性文件。
我们的专业税务团队能以第三方身份在企业所得税汇算清缴、资产损失报批、企业注销等各个领域按照法定要求出具可以让税务机关或其他机构采信的各种专业涉税鉴证报告。 我们的注册税务师将按照企业的不同需求,依据注册税务的相关执业规程和业务准则,根据企业提供的财税资料及相关事实证据,运用专业只是和执业判断,相应出具所需的涉税鉴证报告,以助企业顺利完成企业所得税汇算清缴等工作。我们的涉税鉴证服务主要包括一下内容:
1.纳税申报鉴证
(1)企业所得税纳税申报鉴证。
(2)土地增值税清算。
2.涉税审批类鉴证
(1)企业资产损失所得税前扣除鉴证。
(2)企业研发费加计扣除鉴证。
(3)企业税前弥补亏损鉴证。
3.其他涉税鉴证
(1)注销(迁址)企业税务税收清算鉴证。
(2)房地产开发产品毛利润情况鉴证等。
我们的交易税务服务团队集中了拥有丰富跨国交易经验的税务专家,可以在并购周期的各个阶段为您提供所需的税务支持,以最具成本效益的方法来帮您完成相关交易。
我们将按照交易周期中的不同阶段,整核所有要的每一个税务支持,从而为您提供一整套税务服务。我们可以协助您进行一下服务,也可以根据您再交易过程中某个特定阶段的特殊需要,提供相应的服务来协助您完成。
第1阶段:交易战略—交易前
协助买方评估目标公司及并购交易税务优化方案的潜在可能性
第2阶段:交易执行
·税务尽职调查:发现税务风险及税务资产,分析相应税务影响;取得进行相关税务架构及建立税务模型所需的信息。
·税务架构:分析潜在税务优化架构;预估现金流影响及相关税务成本。
·股权转让协议审阅:协议制定与税务有关的披露、担保及赔偿条款。
第3阶段:交易有效性—交易后解决方案
协助确保预想的税务架构得以有效实施,协助解决并购后可能出现的税务问题。
(三)转让定价
我们的转让定价业务团队致力于服务整个大中华区。团队的核心成员在加入永大之前,绝大多数为国际领先会计事事务所税务专家。
面对国内日益严峻的转让定价监管要求,我们的转让定价专家致力于为您提供全方位的专业转让定价服务,包括转让定价风险评估、基准定价分析、转让定价同期材料、审计管理及争议解决、预约定价安排和供应链等。
1.准备转让定价同期资料
协助企业准备转让定价同期资料用于分析和支持关联交易符合独立交易原则或作为其他用途的支持性文件,如用于服务费对外支付或资本弱化。
如有需要,提出改进未来转让定价操作的方案和建议。
2.审计管理及争议解决协助
提供一站式解决方案—涵盖审计防御报告、同税务机关磋商、谈判确定最终调整金额以后及后续跟踪管理服务。
3.预约定价安排
在未来年度为企业提供转让定价稳定性,解决历史上的转让定价难题。
4.转让定价
帮助公司达到转让定价合规要求,并实现税收优化。
(四)个人所得税
我们专业的个人所得税服务团队可以在高收入职员综合申报,外籍人士来华工作中提供全方位的服务,涵盖个人所得税方案优化、签证服务、纳税申报、税务机关写上及备案等。
我们也从企业层面提供个人所得税的风险检查、薪酬结构优化,从而使您能够将中国本地员工的聘用制度和公司高收入职员,国际外派员工的计划有效的融入到企业的组织发展战略中。
个人:
1.建构薪酬结构,提供节税并有竞争力的薪酬方案,外派政策及登记管理手续等。
2.提供税收平衡政策或者税收保护政策下的方案选择。
3.安排被派遣人员来华后的首次税务面谈,以确认信息及简介税制,并达到节税的目的。 4.提供合适公司管理人员年度个人财务及咨询,并负责与主管税务机关的沟通。
5.执行经确认的方案。
6.相应的后续服务。
个人申报:
我们可协商客户,有效可靠地完成个人所得税的纳税申报义务。
1.外籍个人的个税登记和首次申报服务。
2.外籍个人零散税源申报。
3.外籍个人和中国本地员工的个税月度申报。
4.外籍个人和中国本地员工的个税年度申报。
5.高收入支援综合申报。
高收入支援国际外派员工计划:
A.薪酬方案建构。
B.高收入支援来华派遣计划的启动和引导介绍。
C.税务登记。
D.月度、年度纳税申报。
E.高收入支援来华派遣计划的终止和税务注销。
(五)专项筹划服务
1、税务风险评估
A.了解公司股权架构,发展目标,投资方需求,筹划目标;
B.了解商业模式,业务流程,主要产品和服务;
C.审阅主要业务合同,明白重要法律法规立场;
D.了解公司管理架构,人力资源组织结构图,财税人员背景,评估税务人员的专业能力;
E.访谈财务人员,审阅过去三年纳税申报材料,包括纳税申报表、审计报告、科目余额表,掌握涉税事项的会计和税务处理,包括发票开具和取得;
F.整体评估是否有重大税务风险;如有,就降低历史和未来税务风险提出建议。
2、方案落地
G.就个人所得税、企业所得税、增值税和其他税种进行全面分析,提出合理可行的建议。
H.就提出的方案和建议,在贵公司管理层认可的前提下,协助落地实施;
I.就实施的方案,后续跟踪提供服务,就税务机关提出的疑问,协助沟通解释。
3、关联方转移定价分析
通过合理的转让定价政策研究制定一个税务计划,比如广告费的分摊,协助贵公司控制关联方之间转移定价的税务风险:
3、税筹方案落地
J.通过合理的转让定价政策研究制定一个税务计划,比如广告费的分摊,协助控制关联方之间转移定价的税务风险:
4、财政扶持申请
K.协助企业申请增值税、企业所得税和个人所得税的财政扶持。
我们的交付品
1和2,我们会出具一份中文的税务分析报告,总结发现,提出优化建议。
3,我们会出具一份中文的转让定价分析报告贵公司制度。
4,方案的落地以贵公司管理层认可为标志项目完成。
5,以财政扶持资金到贵公司或其相关账户为标志项目完成。
(六)顾问咨询服务
(1)高级税务顾问服务
指定一至二名注册税务师定向联系企业,服务范围涉及税务咨询、内部涉税审计、投资涉税论证、专项涉税审批、日常涉税代理、内部专项培训等服务。
(2)资本运作中的税收服务
企业的资本运作主要包括:投资、收购、股权收购、资产收购、合并、分立、债务重组、跨境重组、资本结构调整、国企改组、股份制改造、转让、增资、减资、扩股、缩股、债转股、股权分置、权证等。
(3)涉税风险管理体系设计
服务范围包括:分析企业涉税风险产生的环境、设计风险管理体系、培训风险管理人员、协助实施风险管理体系等。
(4)公开及内部税收培训
根据企业经营环境、行业特点、涉税种类、风险重点等量身定做培训课题,采取案例分析的授课方式,在老师与学员的互动中迅速达到培训要求。
(5)税务尽职调查服务
税务尽职调查是指接受客户委托,为客户的投资、并购等商业事务提供税务尽职调查服务,降低企业并购的税务风险。
(6)税务协调业务
就税务机关出具的《纳税评估报告》、《税务稽查处理意见书》等提供事前、事中的专业税务分析及协调专项服务。
(7)国际涉税业务:同期资料管理、特别纳税调整、其它国际税收业务。
(8)其它涉税业务:涉税培训、代办税务行政复议、代办税务行政诉讼、其他涉税服务。
(七)商务代理
企业(公司/代表处/分公司)设立
在为企业设立选址可行性研究并选定适合企业发展的经营地点后,我们会协助外商投资方在中国境内成功设立企业,为企业在中国境内的发展打下坚实有力的基础。
1.企业名称预核准。
2.企业投资设立的可行性。
3.企业章程的起草。
4.企业经营范围,投资方式的确认。
5.针对特殊行业的前置审批流程。
企业变更
不断的市场要求企业相应地随时做出各种经营战略决策调整,并将涉及企业各项初期设立注册信息的变更。我们的灵活性提现再切实结合企业的发展需要和投资方管理层的战略决策,及时为企业提供相应的一切变更服务。
增资/减资/股权转让/股权并购/注册信息变更加投资人、经营地址、经营范围及经营期限变更等。
企业注销
企业如因战略决策或其他原因选择终止在大陆地区的经营业务,我们将提供完整、全面的注销服务,帮助企业平衡完成整个注销流程。
1.协助起草注销申请。
2.投资方注销决议文件起草。
3.递交注销申请资料至相关政府部门。
4.税务注销登记。
5.外汇注销涉及的外债豁免申请等。